开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2388
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 水桶 水桶 | 120 | 960.0 | 茶花\水桶 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 4层 180g*10卷 卷筒纸 | 130 | 3510.0 | 维达/Vinda\4层 180g*10卷 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 19209 纸杯 | 20 | 360.0 | 得力/deli\19209 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 10 | 125.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 5号、7号电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |