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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8591
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 书立 | 5 | 160.0 | 得力/deli\9263 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 5 | 55.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 旋转拖把 | 1 | 138.0 | 得力/deli\LQ152 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18504 普通干电池 | 20 | 100.0 | 得力/deli\18504 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8302 文件袋 | 1 | 18.0 | 得力/deli\8302 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7123 胶棒 固体胶 | 3 | 210.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63751 商务公文包 | 5 | 245.0 | 得力/deli\63751 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 18170 多功能插座 | 3 | 207.0 | 得力/deli\18170 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S144 中性笔 | 10 | 490.0 | 得力/deli\S144 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 10 | 200.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9189 垃圾桶 | 2 | 50.0 | 得力/deli\9189 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 33071 垃圾袋 | 10 | 300.0 | 得力/deli\33071 | 验收通过 | |
| 14 | 维达 V2388 抽纸 | 5 | 295.0 | 维达/Vinda\V2388 | 验收通过 | |
| 15 | 维达 200g 4层 10卷 卷筒纸 | 4 | 840.0 | 维达/Vinda\200g 4层 10卷 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9520 票夹/长尾夹 | 5 | 145.0 | 得力/deli\9520 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0037-D 别针/回形针/大头针 | 10 | 100.0 | 得力/deli\0037-D | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8563 票夹/长尾夹 | 10 | 107.0 | 得力/deli\8563 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 63209 档案盒 | 15 | 270.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |