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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1873
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30412 双面胶带 | 60 | 120.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 500ml茉莉花香 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 | 4 | 70.0 | 超威\500ml茉莉花香 | 验收通过 | |
| 3 | 金荷 A4 70g 500张/包 8包 打印/复印纸 | 10 | 2280.0 | 金荷\A4 70g 500张/包 8包 | 验收通过 | |
| 4 | 欧丽家 扫把 | 6 | 90.0 | 欧丽家\无 | 验收通过 | |
| 5 | 六神/Liushen 花露水 | 5 | 50.0 | 六神/Liushen\劲凉提神花露水 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 6002 修正液/修正带/修正贴 修正液 12ml | 10 | 31.0 | 晨光/M G\6002 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |