儋州市核应急管理中心2024年决算公开报告

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海南-儋州
发布时间: 2025年09月02日
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****2024年度单位

决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度单位决算公开表 2

第三部分 2024年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

一、单位职责

贯彻执行执行国家核应急工资的方针、政策和法规;执行****指挥部的命令和市核应急委的统一部署的各项工作;负责检查全市核安全管理工作的落实情况,****建设部门的协调与沟通;负责**市核与辐射日常管理工作。

二、机构设置

****未设置内设机构。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计201.16万元,支出总计201.16万元,与2023年度相比,收入、支出总计各增加1.29万元,增长0.6%。主要原因:是年中追加修编《**市辐射事故应急预案》项目。

(一)收入总计主要构成

本年收入201.16万元。

使用非财政拨款结余0万元,较2023年度决算数增加0万元。

年初结转结余0万元,较2023年度决算数增加0万元,增长0%。

(二)支出总计主要构成

本年支出201.16万元。

结余分配0万元,较2023年度决算数增加0万元,增长0%。

年末结转结余0万元,较2023年度决算数增加0万元,增长0%。

二、收入决算情况说明
本年收入201.16万元,其中:财政拨款收入201.16万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出201.16万元,其中:基本支出167.55万元,占83.3%;项目支出33.62万元,占16.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入201.16万元,支出201.16万元。与2023年度相比,财政拨款收入增加1.29万元,增长0.6%,主要原因:是年中追加修编《**市辐射事故应急预案》项目。支出增加1.29万元,增长0.6%,主要原因:是年中追加修编《**市辐射事故应急预案》项目。

财政拨款年初结转结余0万元,较2023年度决算数增加0万元,增长0%。

财政拨款年末结转结余0万元,较2023年度决算数增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出201.16万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.29万元,增长0.6%,主要原因是年中追加修编《**市辐射事故应急预案》项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出201.16万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出12.59万元,占6.3%;卫生健康支出(类)支出7.88万元,占3.9%;节能环保支出(类)支出174.55万元,占86.8%;住房保障(类)支出6.15万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.91万元,支出决算为201.16万元,完成年初预算的101.1%。其中:

1. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.69万元,支出决算为7.33万元,完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因:1名人员调出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)年预算数为3.85万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的136.6%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员补缴2023年1-6月职业年金存量记实。

2. 卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)年初预算为3.37万元,支出决算为2.86万元,完成年初预算的84.9%。决算数小于预算数的主要原因:1名人员调出。

公务员医疗补助(项)年初预算为5.36万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因:1名人员调出。

3.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)年初预算为172.22元,支出决算为174.55万元,完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因:是年中追加修编《**市辐射事故应急预案》项目。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.43万元,支出决算为6.15万元,完成年初预算的95.6%。决算数大于预算数的主要原因:1名人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费134.32万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费33.22万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

****政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。

****政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

****政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与2023年度相比,“三公”经费支出增加0万元,增长0%。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算数比预算数增加0万元,完成预算的0%。与2023年度相比,因公出国(境)费支出增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元,完成预算的0%。与2023年度相比,公务用车购置及运行维护费支出增加0万元,增长(下降)0%。

3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数(减少)0.5万元,完成预算的0%。与2023年度相比,公务接待费支出增加0万元,增长0%。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金25.68万元,占一般公共预算项目支出总额的76.4%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

无。

(三)部门评价结果

无。

(四)财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度****机关运行经费0万元(为部门决算****事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,****机关运行经费支出)。

****政府采购支出情况

2024年度****单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:****政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使****事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类:

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项);卫****行政事业单位****事业单位医疗(项);卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项);节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项);住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。


附件1:****2024年度决算公开表.xls
附件(1)
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