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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6275
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 HB5600A 活页替芯 | 20 | 290.0 | 晨光/M G\HB5600A | 验收通过 | |
| 2 | 晨光ARPM2001 中性笔 | 60 | 1032.0 | 晨光/M G\晨光ARPM2001 | 验收通过 | |
| 3 | 威猛先生 管道疏通剂500g | 40 | 596.0 | 威猛先生/Mr Muscle\威猛管道疏通500g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 786 办公电话 | 20 | 1970.0 | 得力/deli\786 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551ES 长尾夹 | 30 | 390.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 6 | 贵鑫 84消毒液500g 清洁剂 | 60 | 300.0 | 贵鑫\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5301 文件夹 | 72 | 446.4 | 得力/deli\5301 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S20 中性笔 | 120 | 2880.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 GP1390 中性笔 | 60 | 1428.0 | 晨光/M G\GP1390 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 19207 纸杯 | 200 | 2600.0 | 得力/deli\19207 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3725 CD-R(雾银)(50片/筒) 光盘 | 72 | 7092.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |