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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4381B****8601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 好媳妇 水拖 | 好媳妇3575 | 件 | 1.00 | 155 | 155 |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 1.00 | 13 | 13 |
| 3 | 惠普 DHP-1100/C 电脑麦克风/话筒 | 惠普/HPDHP-1100/C | 件 | 1.00 | 89 | 89 |
| 4 | 苏泊尔 SW-15FQ01A 电热水壶 | 苏泊尔/SUPORSW-15FQ01A | 台 | 2.00 | 158 | 316 |
| 5 | 得力 8592 票夹/长尾夹 | 得力/deli8592 | 盒 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 6 | 得力 33183 票夹/长尾夹 | 得力/deli33183 | 个 | 2.00 | 8 | 16 |
| 7 | 得力 9096 放大镜 | 得力/deli9096 | 个 | 1.00 | 28 | 28 |
| 8 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 12.00 | 75 | 900 |
| 9 | 南孚 1号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU1号碱性电池 | 节 | 5.00 | 20 | 100 |
| 10 | 格力 FXDZ-20X80Bg5 电风扇 | 格力/GREEFXDZ-20X80Bg5 | 台 | 3.00 | 278 | 834 |
| 11 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21553 | 包 | 3.00 | 3 | 9 |
| 12 | 南孚 7号 普通干电池/南孚5号 | 南孚/NANFU7号 | 盒 | 32.00 | 5 | 160 |
| 13 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池8粒 | 板 | 8.00 | 20 | 160 |
| 14 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 件 | 6.00 | 22 | 132 |
| 15 | 格之格 CRG-328 立思辰3032DN粉盒 | 格之格CRG-328 | 支 | 8.00 | 125 | 1000 |
| 16 | 奔图 TL-413 标准粉盒 | 奔图/PantumTL-413 | 支 | 3.00 | 145 | 435 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘雨石
联系电话: 137****7777
传真:
地址: ****园区基隆南街136号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: