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| 2025-2026年委属单位内部审计服务 | 195,000.00元 | **** | **市**市**市**区建**路三支路1-7-3 | 单价:97,500.00 | 一、审计服务范围 (一)2025年经济责任审计服务范围 1.任期经济责任审计:****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院负责人实施任期经济责任审计; 2.离任经济责任审计:****社区****中心原负责人实施离任经济责任审计; (二)2025年财务收支审计服务范围:****医院财务收支审计、****保健院财务收支审计。 (三)审计服务预算限价:10万元/年;审计服务期:2年。如2025年完成审计项目符合要求,经双方协商无异议后可续签2026年委属单位内部审计服务合同;续签合同约定的具体审计服务内容根据采购人当年审计计划项目进行调整,续签合同金额、结算方式与2025年中标情况一致。 二、审计服务要求 (一)审计期间:财务收支审计的审计期间为3年,从2022年1月1日至2024年12月31日;任期经济责任审计的审计期间为3年,原则上从2022年1月1日至2024年12月31日,具体审计期间根据单位负责人任期时间调整;离任经济责任审计的审计期间为5年,即委属单位原负责人任期内近5年,审计截止到原负责人离任日期。根据审计需要,各审计组均可追溯到以前年度。审计金额以各单位实际财务数据为准。 (二)审计内容:对预算执行、绩效管理、严肃财经纪律方面开展审计;对收费管理等收入情况开展审计;对费用报销等支出情况开展审计;对药品、物资、固定资产管理等资产情况开展审计;对负债、净资产情况开展审计;对修建项目和药品、耗材、货物、服务的采购情况开展审计;对“三重一大”情况开展审计;对内部控制和风险管理方面开展审计;对单位绩效工资发放情况开展审计;对医保基金使用和规范医疗行为情况开展审计;对单位内部审计机构设置及工作情况开展审计;对上级审计、检查发现问题的整改落实情况开展审计;对涉及经济业务活动的其他方面开展审计。审计内容可根据采购人工作任务变动等实际要求进行调整,调整的内容不增加审计服务经费。 三、审计服务标准 按照政府会计制度、采购管理、绩效工资管理、内控制度、中国注册会计师审计准则等****卫健委相关制度要求,依法、客观、公正的出具委属单位审计报告。 |
谭钦华、雷洪莉、杨鹃鹃
采购人:****
采购经办人:谭钦华
采购人电话:023-****5326
采购人地址:**市**区两路街道双凤路186****委员会