开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **市**区华业万货楼
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0391
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 名片盒/本/夹/册 | 12 | 108.0 | 得力/deli\7628 | 验收通过 | |
| 2 | 浴巾 | 10 | 190.0 | A\毛巾 | 验收通过 | |
| 3 | 保鲜盒子 | 20 | 90.0 | A\保鲜盒 | 验收通过 | |
| 4 | 方筛 | 30 | 120.0 | A\筛子 | 验收通过 | |
| 5 | 欧丽家 202 平板拖把 | 5 | 50.0 | 欧丽家\202 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 RW412 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 250.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW412 | 验收通过 | |
| 7 | 987 80特大加厚 塑料袋 | 30 | 360.0 | 无品牌\987 | 验收通过 | |
| 8 | 一次性塑杯方便使用 | 3 | 255.0 | 无品牌\321 | 验收通过 | |
| 9 | 兰诗 456 胶扫把 | 5 | 30.0 | 兰诗\456 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 厕刷 | 5 | 30.0 | 晨光/M G\003 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |