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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1399
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 EA6000 文件袋 | 500 | 500.0 | 齐心/Comix\EA6000 | 验收通过 | |
| 2 | 百利文 文件盒 | 30 | 510.0 | 百利文\80329 | 验收通过 | |
| 3 | 申士 记事本 | 20 | 700.0 | 申士\笔记本日记本 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 回形针 | 99 | 198.0 | 得力/deli\盒装 | 验收通过 | |
| 5 | 十八子作 HHJ-01 剪刀 | 14 | 238.0 | 十八子作\HHJ-01 | 验收通过 | |
| 6 | 百利文 牛津布手提收纳袋 | 5 | 199.5 | 百利文\08 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 得力5342文件夹(蓝)(只) | 50 | 500.0 | 得力/deli\5342 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光/M G AEA98637 三位插座带两口USB 1.8米 | 4 | 347.08 | 晨光/M G\AEA98637 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光桌面型计算器MG-1200H ADG98197 | 9 | 421.83 | 晨光/M G\ADG98197 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |