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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2517403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 华象 7038 咖啡/咖啡杯 | 华象/honor7038 | 个 | 2.00 | 98 | 196 |
| 2 | 振丰 0012 勺子/圣诞用品/礼品/装饰品 | 振丰0012 | 包 | 6.00 | 6 | 36 |
| 3 | 方家铺子黄冰糖 单晶冰糖 / 干货/土特产 | 方家铺子方家铺子黄冰糖 | 千克 | 4.00 | 10 | 40 |
| 4 | 安赛瑞 601062 玩具收纳筐/收纳箱/盒/袋 | 安赛瑞601062 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
| 5 | 一杯香 一杯香123456 一杯香茶叶绿茶碧螺春/ 洞庭碧螺春 | 一杯香123456 | 盒 | 4.00 | 45 | 180 |
| 6 | 无品牌 1455 菊花茶250g \ 代用/花草茶 | 无品牌1455 | g | 4.00 | 15 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努孜亚﹒玉麦尔
联系电话: 136****1306
传真:
地址: **市帕米尔路东28院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: