合肥市临泉路第二小学关于冷水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年09月03日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****9901

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年9月3日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 娃哈哈 饮用纯净水整箱水商用企业办公开会议用水 596mL 24瓶 50 2100.0 娃哈哈\596毫升 验收通过
2 惠普 CF350A(130A) 130A(CF350A)原装硒鼓黑色单支装(适用hp M176 M176FN M177 M177FW)打印页数1300 4 1876.0 惠普/HP\CF350A(130A) 验收通过
3 得力 Z7547 打印/复印纸 8 2400.0 得力/deli\Z7547 验收通过
4 公牛 明装开关插座 G09系列 二开双控开关 86型插座面板 G09K212Y 10 120.0 公牛/BULL\G09K212Y 验收通过
5 得力 0012 高强度订书钉 1000枚/盒 10盒装 办公用品 12#订书针适用于24/6订书机 10 88.0 得力/deli\0012 验收通过
6 鸣固 钢丝球 清洁球 工业清洁球 工厂不锈钢丝球 不生锈清洁球 10个 60g一个(单独包装袋) 20 500.0 鸣固\10 验收通过
7 彩色卡纸4K 200 160.0 无品牌\4k卡纸 验收通过
8 彩色卡纸4K 100 80.0 无品牌\4k卡纸 验收通过
9 彩色卡纸4K 100 80.0 无品牌\4k卡纸 验收通过
10 得力 8521 长尾夹文件夹多彩长尾夹金属票夹燕尾夹大小套装 3规格混装/82只 30 360.0 得力/deli\8521 验收通过
11 好媳妇 胶棉拖把 30 990.0 好媳妇\AGW-4835 验收通过
12 妙洁 扫把簸箕组合 20 600.0 妙洁/magic\0639 验收通过
13 得力 黑板擦2个装 50 400.0 得力/deli\7837 验收通过
14 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 12瓶装 1 188.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****020034





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