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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1677
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 监督信箱 | 1 | 40.0 | -135********53496 | 验收通过 | |
| 2 | 电源适配器 | 8 | 640.0 | -135********53497 | 验收通过 | |
| 3 | 座牌 | 10 | 50.0 | -135********53498 | 验收通过 | |
| 4 | 麦克风/话筒支架 | 2 | 256.0 | -135********53499 | 验收通过 | |
| 5 | 酒精 | 10 | 50.0 | -135********53700 | 验收通过 | |
| 6 | 小** | 200 | 120.0 | -135********53701 | 验收通过 | |
| 7 | 抽杆夹 | 10 | 30.0 | -135********53702 | 验收通过 | |
| 8 | 打印机墨水 | 3 | 414.0 | -135********53703 | 验收通过 | |
| 9 | 电池 | 8 | 88.0 | -135********53704 | 验收通过 | |
| 10 | 胸针 | 100 | 80.0 | -135********53705 | 验收通过 | |
| 11 | 抽杆夹 | 10 | 25.0 | -135********53706 | 验收通过 | |
| 12 | 电池 | 100 | 250.0 | -135********53707 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |