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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9374
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁丽雅 运动毛巾 | 36 | 180.0 | 洁丽雅/grace\毛巾 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光/M G 文具15G高粘度固体胶PVP学生手工固体黏胶快干耐用胶棒办公用品24支装 MG-7105 | 72 | 144.0 | 晨光/M G\MG-7105 | 验收通过 | |
| 3 | 九星 500 家居消毒液 家居84消毒液 | 50 | 150.0 | 九星\500 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚/NANFU 7号 聚能环碱性电池 2粒/板 普通干电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 5 | **河 **河普通绿茶 | 60 | 4320.0 | **河\ | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |