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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2520802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 78631 书立/阅读架 书架笔记本套盒 | 得力/deli78631 | 件 | 1.00 | 100 | 100 |
| 2 | 晨光 ASD99805 文具套装/礼盒 学具套盒 | 晨光/M GASD99805 | 套 | 3.00 | 25 | 75 |
| 3 | 得力 9303 书立/阅读架 报刊架 书架 | 得力/deli9303 | 件 | 6.00 | 60 | 360 |
| 4 | 晨光 ADM929F9 笔袋 | 晨光/M GADM929F9 | 个 | 11.00 | 25 | 275 |
| 5 | 得力 7569 奖状/证书 铭誉系列荣誉证书(红)-12K(本) | 得力/deli7569 | 本 | 6.00 | 5 | 30 |
| 6 | 博文 7703 记事本礼盒 | 博文/bowen7703 | 套 | 2.00 | 80 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡浩
联系电话: 181****1897
传真:
地址: **南路4576号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: