芜湖市城市管理局关于驱虫用品的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年09月04日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****1606

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年9月4日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 驱蚊液 居能驱蚊喷射剂 驱虫用品 1 18.0 无品牌\驱蚊液 验收通过
2 滚珠型 清凉花露水 5 10.0 无品牌\滚珠型 验收通过
3 7010 CS-3LED(AM)无线呼叫器 1 70.0 无品牌\7010 验收通过
4 得力 6936 大容量笔芯 黑色1.0mm 替芯/铅芯 3 45.0 得力/deli\6936 验收通过
5 得力 S144 中性笔 36 162.0 得力/deli\S144 验收通过
6 得力 强磁徽章 铭牌 50 150.0 得力/deli\强磁党徽 验收通过
7 得力 837ES 电子计算器 6 76.8 得力/deli\837ES 验收通过
8 晨光 k35 按动中性笔 6 180.0 晨光/M G\k35 验收通过
9 亚太森博 A3/70G 高品乐 打印/复印纸 3 510.0 亚太森博\A3/70G 验收通过
10 亚太森博 A4 70g 高品乐 打印/复印纸 10 1650.0 亚太森博\A4 70g 验收通过
11 得力 8556ES 彩色长尾夹 票夹/长尾夹 10 94.0 得力/deli\8556ES 验收通过
12 得力 8555ES 彩色长尾夹 票夹/长尾夹 10 69.0 得力/deli\8555ES 验收通过
13 榄菊 无烟蚊香 10圈/盒*1盒 蚊香/蚊香液 5 30.0 榄菊/Lanju\无烟蚊香 验收通过
14 得力 9879 光敏印油/印泥/** 20 180.0 得力/deli\9879 验收通过
15 齐心 B3058 订书钉 24/6 1000枚/盒 20 22.0 齐心/Comix\B3058 验收通过
16 格力 FD-3515h7 电风扇 1 180.0 格力/GREE\FD-3515h7 验收通过
17 公牛 GN-109K 5米6孔接线板 2 140.0 公牛/BULL\GN-109K 验收通过
18 家杰优品 5222 垃圾桶 3 33.0 家杰优品\5222 验收通过
19 得力 7093 得力/deli 7093 固体胶(白)(支) 胶棒 6 18.0 得力/deli\7093 验收通过
20 齐心 B2715 齐心/Comix B2715 剪刀 3 10.5 齐心/Comix\B2715 验收通过
21 齐心 齐心直尺 20cm/30cm/40cm 4 6.0 齐心/Comix\B3250 验收通过
22 公牛 GN-109K 3M 多功能插座/接线板/拖线板 1 55.0 公牛/BULL\GN-109K 3M 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 何叶





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2025-09-04
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