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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3871
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天章 57*30 收银纸 | 200 | 166.0 | 天章/TANGO\57*30 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 74847 封面纸 | 10 | 146.0 | 得力/deli\74847 | 验收通过 | |
| 3 | 普通干电池 5号/7号南孚电池(两粒一卡,一盒60粒) | 600 | 1260.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |