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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2496
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 落地扇 | 1 | 260.0 | A\落地扇 | 验收通过 | |
| 2 | 帐篷 加厚帐篷 | 5 | 800.0 | A\- | 验收通过 | |
| 3 | 中伟 YZ-013 办公椅 | 5 | 490.0 | 中伟\YZ-013 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-315 接线板 | 5 | 275.0 | 公牛/BULL\GN-315 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9560 纸杯 | 10 | 258.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 6 | 英雄 883 记号笔/粗笔 | 45 | 45.0 | 英雄/HERO\883 | 验收通过 | |
| 7 | 美的 FC140-DD 吊扇 | 1 | 289.0 | 美的/Midea\FC140-DD | 验收通过 | |
| 8 | 得力 文件袋手提文件袋 | 26 | 390.0 | 得力/deli\手提文件袋 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |