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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6563
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 117001 水桶 | 60 | 900.0 | 茶花\117001 | 验收通过 | |
| 2 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 10 | 210.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
| 3 | 卫洋 扫把 塑料扫把 | 250 | 3750.0 | 卫洋\扫把 | 验收通过 | |
| 4 | 100********261 垃圾袋 | 100 | 260.0 | 无品牌\100********261 | 验收通过 | |
| 5 | 庄太太 簸箕 | 30 | 420.0 | 庄太太\不锈钢 | 验收通过 | |
| 6 | 水拖 | 6 | 210.0 | 无品牌\L-JM10 | 验收通过 | |
| 7 | 庄太太 ZTTSAOBA985 扫把 | 40 | 1000.0 | 庄太太\ZTTSAOBA985 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |