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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH414********58601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 101********357 游乐场/体育场馆设施/布纹胶带/地砖保护膜/专用布基胶带/无痕易撕防水胶带 | 无品牌101********357 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 爱高 010****294602 游乐场/体育场馆设施/篮球电子战术板 | 爱高010****294602 | 个 | 4.00 | 140 | 560 |
| 3 | 奥匹 101********201 其它中小型健身器材/篮球战术板//战术演练板 | 奥匹101********201 | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
| 4 | 晨光 LHY-1128-10-03 文具套装/礼盒/3#国旗/3#旗/3#团旗 | 晨光/M GLHY-1128-10-03 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 5 | 齐心 JF4510-6 胶带/胶纸/胶条/宽胶带 | 齐心/ComixJF4510-6 | 卷 | 4.00 | 15 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜勇
联系电话: 136****2634
传真:
地址: **区跃北路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: