怀化市鹤城区财政局关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年09月04日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5435

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年9月4日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 心相印 DT17110 抽纸 3 66.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT17110 验收通过
2 得力 会议记录本 2 10.0 得力/deli\22293 验收通过
3 莱特 抄本 10 13.0 莱特\32K58页 验收通过
4 晨光 ADM929K7 拉链袋 1 7.0 晨光/M G\ADM929K7 验收通过
5 惠普 HP1005C原装碳粉 墨粉/碳粉2612 1 60.0 惠普/HP\HP1005C原装碳粉 验收通过
6 达伯埃 A4 70G 8包/箱 打印/复印纸 1 220.0 达伯埃/Double A\A4 70G 8包/箱 验收通过
7 得力 6601 红色 中性笔 2 3.0 得力/deli\6601 红色 验收通过
8 得力 5531 抽杆夹 10 30.0 得力/deli\5531 验收通过
9 广博 P0006 文件袋 40 40.0 广博/Guangbo\P0006 验收通过
10 得力 0012﹒ 订书钉 2 4.0 得力/deli\0012﹒ 验收通过
11 得力 8521A 票夹/长尾夹25mm 1 15.0 得力/deli\8521A 验收通过
12 晨光 ADM95292 四联文件框 1 28.0 晨光/M G\ADM95292 验收通过
13 齐心 B2645 胶棒 2 7.0 齐心/Comix\B2645 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ****财政局综改办





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