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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7606
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 GB339 装订机 | 1 | 320.0 | 得力/deli\GB339 | 验收通过 | |
| 2 | 飞行 CF-1056 吊扇 | 30 | 5040.0 | 飞行/F.X.P\CF-1056 | 验收通过 | |
| 3 | 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 | 24 | 396.0 | 枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml | 验收通过 | |
| 4 | 榄菊 无烟加大盘蚊香10单圈 蚊香/蚊香液 | 70 | 280.0 | 榄菊/Lanju\无烟加大盘蚊香10单圈 | 验收通过 | |
| 5 | 奥克斯 YYR-5-0.75 饮水机 | 1 | 145.0 | 奥克斯/AUX\YYR-5-0.75 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 得力3497三联单栏收据(蓝) | 60 | 120.0 | 得力/deli\3497 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |