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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2451
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 清洁抑菌99.9% 泡沫丰富 易冲洗 | 4 | 60.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 84消毒液 家居消毒液 | 4 | 48.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 6LR61-1B/9V 普通干电池 | 5 | 45.0 | 南孚/NANFU\6LR61-1B/9V | 验收通过 | |
| 4 | 得力 PB261 可堆叠金属文件栏文件框篮文件托盘书立架多层办公桌面档案收纳盒文件筐置物架 | 5 | 350.0 | 得力/deli\PB261 | 验收通过 | |
| 5 | 百岁山 24瓶/箱 矿泉水 | 4 | 240.0 | 百岁山/Ganten\24瓶/箱 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-605 3米 电源插座 插线板 接线板 | 1 | 60.0 | 公牛/BULL\GN-605 3米 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |