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项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:费**
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 长江东路176号
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年9月4日
总成交金额(元):7400 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**市******办公室101室 | 7400.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 齐心 Q310-X 抽杆夹 | 齐心/Comix | Q310-X | 100 | 1.4 | 140.0 | |
| 2 | 齐心 B3722 光敏印油/10ml | 齐心/Comix | B3722 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 3 | 齐心 837C 电子计算器 | 齐心/Comix | 837C | 2 | 13.5 | 27.0 | |
| 4 | 齐心 B2982 订书机 | 齐心/Comix | B2982 | 5 | 7.7 | 38.5 | |
| 5 | 公牛 GN-109K电源插座/3米 | 公牛/BULL | GN-109K | 5 | 60.0 | 300.0 | |
| 6 | 公牛 GN-403 电源插座 | 公牛/BULL | GN-403 | 5 | 120.0 | 600.0 | |
| 7 | 玛丽 57016 信笺纸 | 玛丽 | 57016 | 130 | 1.3 | 169.0 | |
| 8 | 玛丽 51004 记事本/A5 | 玛丽 | 51004 | 130 | 2.2 | 286.0 | |
| 9 | 玛丽 51020 记事本/B5 | 玛丽 | 51020 | 130 | 2.9 | 377.0 | |
| 10 | 得力 S01 中性笔/0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 | 得力/deli | S01 | 180 | 1.7 | 306.0 | |
| 11 | 得力 S01 中性笔/0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 | 得力/deli | S01 | 180 | 1.7 | 306.0 | |
| 12 | 齐心 L235 垃圾桶 | 齐心/Comix | L235 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 13 | 得力 LQ581 扫把 | 得力/deli | LQ581 | 50 | 9.25 | 462.5 | |
| 14 | 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池南孚7号电池 | 南孚/NANFU | 7号 碱性电池1粒 | 240 | 2.2 | 528.0 | |
| 15 | 1.8*0.39*0.85米加厚 铁皮文件柜 | 无品牌 | 1.8*0.39*0.85米加厚 | 2 | 440.0 | 880.0 | |
| 16 | 得力 S206 替芯/铅芯0.5mm | 得力/deli | S206 | 1300 | 0.55 | 715.0 | |
| 17 | 得力 S206 替芯/铅芯0.5mm | 得力/deli | S206 | 1300 | 0.55 | 715.0 | |
| 18 | 簸箕 | 无品牌 | 铁簸箕 | 50 | 5.8 | 290.0 | |
| 19 | 木柄拖把 | 无品牌 | 棉线拖把 | 50 | 5.6 | 280.0 | |
| 20 | 得力 7102 胶棒/384支/件 | 得力/deli | 7102 | 1 | 400.0 | 400.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: