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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5785
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益档案 5871 单据/收据/凭证盒 | 30 | 105.0 | 三益档案/SANISY\5871 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2090 美工刀 | 5 | 59.5 | 得力/deli\2090 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6801 思达白板笔 2.0mm 10支/盒(单位:支)黑/红/蓝 | 10 | 28.2 | 得力/deli\6801 | 验收通过 | |
| 4 | 得力(deli)2808翻页笔(单位:支)黑 | 5 | 211.7 | 得力/deli\2808 | 验收通过 | |
| 5 | 实力派资料册收纳册 插袋档案塑料文件册多页资料册100页蓝色 1个装 | 21 | 758.73 | 晨光/M G\ADM95399 | 验收通过 | |
| 6 | 得力6014剪刀(混)(把) | 5 | 41.85 | 得力/deli\6014 | 验收通过 | |
| 7 | 印油/印泥/** 得力9860快干**(红)(只) | 1 | 10.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 8 | 得力7107固体胶(透明)(单位:支) | 1 | 2.5 | 得力/deli\7107 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |