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一、 *采购人名称: ****办
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8034
五、 *验收单位: ****办
六、 *验收日期: 2025年9月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli S19办公中性笔0.5mm子弹头(单位:盒)黑 | 12 | 504.0 | 得力/deli\S19 | 验收通过 | |
| 2 | 越洋 0522 36cm 加厚垃圾袋 | 2 | 496.0 | 越洋\0522 | 验收通过 | |
| 3 | 东一 草帽 | 10 | 100.0 | 东一\草帽 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印/Mind Act Upon Mind DT3200 抽纸 | 24 | 432.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASGN7108 胶棒 固体胶 | 1 | 52.0 | 晨光/M G\ASGN7108 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M G ABS92863 多规格长尾夹(19mm*24/25mm*12/32mm*6) | 5 | 75.0 | 晨光/M G\ABS92863 | 验收通过 | |
| 7 | 亿雅洁 一次性纸杯 | 2 | 516.0 | 亿雅洁\0811 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光/M G ABS92899 12号不锈钢订书钉 10盒装 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\ABS92899 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光/M G AXP96448 橡皮 | 6 | 3.0 | 晨光/M G\AXP96448 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光/M G ABT98440 笔架 | 5 | 83.0 | 晨光/M G\ABT98440 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光/M G ADM94739 文件框 | 4 | 100.0 | 晨光/M G\ADM94739 | 验收通过 | |
| 12 | 用友表单 用友A4平行记账凭证-16213-KPJ501 | 1 | 200.0 | 用友表单\KPJ501 | 验收通过 | |
| 13 | 嘉宇 垃圾桶 分类垃圾桶 | 5 | 60.0 | 嘉宇\01 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |