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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8558
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想/Lenovo 16速4.7GB DVD-R 空白光盘/刻录盘 光盘 | 3 | 195.0 | 联想/lenovo\16速4.7GB | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 8551 2筒装 票夹/长尾夹 | 8 | 240.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 7090 固体胶黄色 胶水 | 100 | 170.0 | 得力/deli\7090 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli S01 黑色1盒 中性笔 | 15 | 375.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |