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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5234
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 云彩纸A4彩纸 | 40 | 600.0 | 得力/deli\彩纸 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 其它手动工具起钉器 | 4 | 20.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 3 | 绘威 LT2451 硒鼓大容量7400打印机黑硒鼓 | 5 | 400.0 | 绘威\LT2451 | 验收通过 | |
| 4 | 易利丰 A4、100张/包 混色卡纸彩纸 | 10 | 350.0 | 易利丰/elifo\A4、100张/包 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B2672 强力速粘胶水 | 20 | 40.0 | 齐心/Comix\B2672 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9864 印油/印泥/**红** | 10 | 80.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 美工类便利贴 | 20 | 50.0 | 得力/deli\85698 | 验收通过 | |
| 8 | 绿之源 LQ9964 一次性纸杯 | 20 | 140.0 | 绿之源/GREEN SOURCE\LQ9964 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6027 不锈钢剪刀 | 10 | 100.0 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |