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****关于电池/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于电池/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:阿米娜﹒热合曼
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652925
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区新**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:新**农业综合大楼
采购单位联系人和联系方式:阿米娜:123****8911
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****75107
采购单位预算编码:016002
三、成交信息
成交日期:2025年9月5日
总成交金额(元):3000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 新**立人文体办公用品 | **维吾尔自治区**地区****地区新****北路1号(印刷厂) | 3000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 南孚 5号/7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号/7号 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 2 | 得力 6039 剪刀 | 得力/deli | 6039 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 3 | 得力 5706A 档案袋 | 得力/deli | 5706A | 2 | 70.0 | 140.0 | |
| 4 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 5 | 得力 30200 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30200 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 6 | 得力 5060 资料册 | 得力/deli | 5060 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 7 | 晨光 ADM94520 报告夹 | 晨光/M G | ADM94520 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 8 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M G | AWG97003 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 9 | 得力0012 订书钉 | 得力/deli | 得力0012 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 10 | 晨光 8003 替芯/铅芯 | 晨光/M G | 8003 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 11 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 33089 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 12 | 子弹头 其它插座 | 子弹头 | TS-402 | 3 | 85.0 | 255.0 | |
| 13 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli | 8383 | 82 | 1.0 | 82.0 | |
| 14 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M G | ARP41801 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
| 15 | 得力 33425 得力/deli 33425长尾夹 | 得力/deli | 33425 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
| 16 | 得力 8552ES 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 (单位:筒) 彩色 | 得力/deli | 8552ES | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 17 | 得力 5626ES 得力/deli 100MMA4粘扣档案盒塑料文件盒文件资料收纳盒蓝色 5626ES | 得力/deli | 5626ES | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 18 | 晨光(MG)文具10个装A410mm办公抽杆夹 | 晨光/M G | ADM95105 | 14 | 14.5 | 203.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: