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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2529601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 3M 810-CQ33 胶带/胶纸/胶条 | 3M810-CQ33 | 卷 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 得力 7480 分页纸/索引纸 | 得力/deli7480 | 件 | 6.00 | 200 | 1200 |
| 3 | 齐心 B4062 齐心(Comix)24只41mm彩色长尾夹省力票夹 2#桌面办公票据夹文件夹子 B4062 | 齐心/ComixB4062 | 盒 | 1.00 | 19 | 19 |
| 4 | 晨光 AWG97034 晨光(M G)文具70ml高粘度弯头液体胶 液体胶水 学生手工黏胶 办公用品 单个装颜色随机AWG97034 | 晨光/M GAWG97034 | 支 | 24.00 | 2.5 | 60 |
| 5 | 得力 33425 得力/deli 33425长尾夹 | 得力/deli33425 | 筒 | 1.00 | 24 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 城镇派出所
联系电话: 132****7744
传真:
地址: **伊犁州**县团结路东二巷
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: