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根据《中华人民**国审计法》规定,****审计局派出审计组,于2024年4月7日至5月29日,对****2023年度预算执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下。
一、基本情况与审计评价
****商务局2023年预算执行情况。
审计结果表明,2023年市商务局预算收支基本符合国家有关规定,预算和财务管理不断加强,预算收支总体规范。
三、审计发现的主要问题
(一****政府购买服务预算。2023年****政府购买服务预算。
****政府****政府采购预算。2023****采购办****政府采购预算。
****政府购买服务合同没有公告。市商务局2023年度的促消费活动年度表彰会等3个项目服务合同均没有公告。
(四)部分项目资产未入账。**市场重要产品追溯体系平台等资产未入资产财务账,也未登记资产实物台账。
(五)内控制度不完善,内部管理不严格。截至2023年底,****政府采购等内控制度未及时进行修订,项目经费业务档案管理不规范。
三、审计处理意见及建议
对本次审计发现的问题,****审计局已依法出具审计报告,并从预算编制、资产管理、内控制度完善等方面提出了审计建议。
具体****商务局依法向社会公告。