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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6670X****2801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 BP138 记事本 | 得力/deliBP138 | 本 | 14.00 | 18.5 | 259 |
| 2 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 8.00 | 24 | 192 |
| 3 | 晨光 MG7105 胶棒 | 晨光/M GMG7105 | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
| 4 | 得力 1511 电子计算器 | 得力/deli1511 | 台 | 2.00 | 44.5 | 89 |
| 5 | 晨光 ADM92990 档案盒 | 晨光/M GADM92990 | 个 | 27.00 | 12.7 | 342.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜萧
联系电话: 136****4259
传真:
地址: 冬藏大街1577号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: