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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********159********2025002002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 玉叶 8K速印纸 | 玉叶8K, | 件 | 3.00 | 240 | 720 |
| 2 | 立白 新金桔洗洁精 4kg 立白 金桔洗洁精大桶 4kg | 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg, | 件 | 3.00 | 40 | 120 |
| 3 | 公牛 GN-606A 电源插座 3m 3位 | 公牛/BULLGN-606A, | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 4 | 远洋 0832 教学用本 | 远洋/YY0832, | 本 | 50.00 | 2 | 100 |
| 5 | 得力 7102 固体胶棒 21g 单支装 白 | 得力/deli7102, | 支 | 15.00 | 1.2 | 18 |
| 6 | 富强一次性水杯塑料杯加厚220ml 100只装 | 富强220ml, | 袋 | 20.00 | 8 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王国春
联系电话: 136****0598
传真:
地址: **镇**村16组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: