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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3386
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 AGW-4442 平板拖把 | 5 | 349.5 | 好媳妇\AGW-4442 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63112 文件夹 | 4 | 74.4 | 得力/deli\63112 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 A858 文件夹 | 5 | 117.5 | 齐心/Comix\A858 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADMN4279I 文件夹 | 1 | 25.0 | 晨光/M G\ADMN4279I | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7123 胶棒 | 3 | 96.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 5 | 59.3 | 得力/deli\33427 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8563S 票夹/长尾夹 | 5 | 74.5 | 得力/deli\8563S | 验收通过 | |
| 8 | 颐居雅乐 平板电脑支架 | 1 | 90.0 | 颐居雅乐\电脑增高架 | 验收通过 | |
| 9 | 雷达 杀虫剂喷雾 灭鼠/杀虫剂 | 2 | 56.0 | 雷达/Raid\杀虫剂喷雾 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9190 垃圾桶 | 2 | 40.0 | 得力/deli\9190 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 GP1008 水笔 | 2 | 49.6 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 30183 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 30.0 | 得力/deli\30183 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 36 | 313.2 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 94814 档案盒 | 77 | 693.0 | 晨光/M G\94814 | 验收通过 | |
| 15 | 优大叔 编织布/袋 | 30 | 60.0 | 优大叔\优大叔编织袋蛇皮袋 | 验收通过 | |
| 16 | 欣乐 A4 70克 500张/包 8包/箱 打印/复印纸 | 4 | 720.0 | 欣乐/UPM Copykid\A4 70克 500张/包 8包/箱 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |