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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2511001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 抹布 | 国产抹布 | 个 | 20.00 | 6 | 120 |
| 2 | 国产 1双装 点塑手套 | 国产1双装 | 双 | 20.00 | 11 | 220 |
| 3 | ** 衣物消毒液 消毒液 | **消毒液 | 桶 | 12.00 | 125 | 1500 |
| 4 | ** 洁厕剂 | **洁厕剂 | 桶 | 12.00 | 121 | 1452 |
| 5 | 国产 拖把 水拖 | 国产拖把 | 把 | 170.00 | 20 | 3400 |
| 6 | 国产 扫把套装 扫把套 | 国产扫把套装 | 套 | 120.00 | 30 | 3600 |
| 7 | 国产 脸盆 | 国产脸盆 | 个 | 250.00 | 12 | 3000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闫磊
联系电话: 159****5350
传真:
地址: **市人民街9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: