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日常办公用品采购 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:日常办公用品采购
项目编号:****
项目联系人:安业婧
项目联系电话:139****7005
项目所在行政区划编码:654399
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间:2025-09-05 10:00 - 2025-09-05 10:46
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区 **地区 **县 ****地区**县**路2号
采购单位联系人和联系方式:叶斯力 176****0042
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:126********393045N
采购单位预算编码:073001
三、成交信息
成交日期:2025年09月05日
总成交金额:0.469607(万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市**区****地区**市**北路电信大厦4楼 | 4696.07 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 印油/印泥/** | 得力/deli | - | 48个 | 6.17 | 296.16 | - |
| 2 | 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | - | 11筒 | 20.57 | 226.27 | - |
| 3 | 普通干电池 | 南孚/NANFU | - | 2个 | 102.87 | 205.74 | - |
| 4 | 荧光膜指示标签贴 | 得力/deli | - | 16包 | 3.29 | 52.64 | - |
| 5 | 胶水 | 得力/deli | - | 1盒 | 49.38 | 49.38 | - |
| 6 | 拉杆夹 | 得力/deli | - | 76包 | 15.64 | 1188.64 | - |
| 7 | 电子计算器 | 得力/deli | - | 4个 | 15.23 | 60.92 | - |
| 8 | 记号笔 | 得力/deli | - | 1盒 | 8.23 | 8.23 | - |
| 9 | 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | - | 60盒 | 1.23 | 73.80 | - |
| 10 | PU/PVC笔记本 | 申士/SNSIR | - | 23本 | 14.81 | 340.63 | - |
| 11 | 活页替芯 | 申士/SNSIR | - | 40本 | 7.41 | 296.40 | - |
| 12 | 剪刀 | 得力/deli | - | 4把 | 6.58 | 26.32 | - |
| 13 | 拉杆夹 | 得力/deli | - | 20包 | 8.23 | 164.60 | - |
| 14 | 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | - | 5个 | 0.82 | 4.10 | - |
| 15 | 胶棒 | 得力/deli | - | 4支 | 18.76 | 75.04 | - |
| 16 | 文件夹 | 得力/deli | - | 20个 | 11.44 | 228.80 | - |
| 17 | 普通干电池 | 南孚/NANFU | - | 2盒 | 64.61 | 129.22 | - |
| 18 | 燕尾夹 | 晨光/M G | - | 4台 | 10.67 | 42.68 | - |
| 19 | 中性笔 | 得力/deli | - | 45盒 | 26.34 | 1185.30 | - |
| 20 | 订书钉 | 得力/deli | - | 5盒 | 8.24 | 41.20 | - |