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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9419X****26202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 透明文件袋 8308 | 得力/deli8308 | 个 | 120.00 | 1 | 120 |
| 2 | 斑马牌 JJ15 碳素笔 中性笔 | 斑马牌/ZEBRAJJ15 | 支 | 120.00 | 1 | 120 |
| 3 | B5笔记本万用手册 | 无品牌B5笔记本 | 本 | 120.00 | 3 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王玉梅
联系电话: 137****1802
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: