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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7889A****5201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 3.00 | 28 | 84 |
| 2 | 奔图 PD-206 硒鼓206 209 适配 奔图 震旦 | 奔图/PantumPD-206 | 个 | 3.00 | 169 | 507 |
| 3 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 4 | 晨光/M G ADG98713 晨光计算器语音真人发音多功能大号****大学生****大学新款时尚计算机器 七级防水计算器 | 晨光/M GADG98713 | 个 | 2.00 | 50 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孟宇
联系电话: 150****6555
传真:
地址: **省**市**县赞字乡赞字村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: