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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8939
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 铁簸箕 | 4 | 80.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 扫把簸箕套装 | 4 | 120.0 | 得力/deli\LQ-160 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S20 中性笔 | 20 | 480.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG6102 0.5子弹头红黑色笔芯 | 120 | 1440.0 | 晨光/M G\MG6102 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 胶棉拖把 | 30 | 1050.0 | 得力/deli\LQ140 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 18817 垃圾袋 | 50 | 350.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 7 | 航天 六角粉笔 粉笔 | 10 | 850.0 | 航天\六角粉笔 | 验收通过 | |
| 8 | 洁丽雅 6949 毛巾/面巾/方巾 | 13 | 260.0 | 洁丽雅/grace\6949 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 DLSX-S761 得力0.7笔芯黑红 | 300 | 3600.0 | 得力/deli\DLSX-S761 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30405 1.2cm双面胶带 | 120 | 120.0 | 得力/deli\30405 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 BP115 25k记事本 | 60 | 720.0 | 得力/deli\BP115 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 3323 记事本 | 13 | 325.0 | 得力/deli\3323 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6600ES 中性笔 | 20 | 240.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 APYVJG 34 打印/复印纸 | 20 | 3600.0 | 晨光/M G\APYVJG 34 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7103 胶棒 | 130 | 390.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |