无为市滨湖小学关于簸箕的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年09月07日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****8939

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年9月7日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 铁簸箕 4 80.0 无品牌\无型号 验收通过
2 得力 扫把簸箕套装 4 120.0 得力/deli\LQ-160 验收通过
3 得力 S20 中性笔 20 480.0 得力/deli\S20 验收通过
4 晨光 MG6102 0.5子弹头红黑色笔芯 120 1440.0 晨光/M G\MG6102 验收通过
5 得力 胶棉拖把 30 1050.0 得力/deli\LQ140 验收通过
6 得力 18817 垃圾袋 50 350.0 得力/deli\18817 验收通过
7 航天 六角粉笔 粉笔 10 850.0 航天\六角粉笔 验收通过
8 洁丽雅 6949 毛巾/面巾/方巾 13 260.0 洁丽雅/grace\6949 验收通过
9 得力 DLSX-S761 得力0.7笔芯黑红 300 3600.0 得力/deli\DLSX-S761 验收通过
10 得力 30405 1.2cm双面胶带 120 120.0 得力/deli\30405 验收通过
11 得力 BP115 25k记事本 60 720.0 得力/deli\BP115 验收通过
12 得力 3323 记事本 13 325.0 得力/deli\3323 验收通过
13 得力 6600ES 中性笔 20 240.0 得力/deli\6600ES 验收通过
14 晨光 APYVJG 34 打印/复印纸 20 3600.0 晨光/M G\APYVJG 34 验收通过
15 得力 7103 胶棒 130 390.0 得力/deli\7103 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 朱栋梁





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2025-09-07
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