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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9836
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 宜之选 美工类透明胶带 | 5 | 25.0 | 宜之选\胶带 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 s34 水笔0.7**笔 | 5 | 75.0 | 得力/deli\s34 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 珊瑚海 A4 70g 打印/复印纸 | 3 | 510.0 | 得力/deli\珊瑚海 A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 申士 课业本/教学用本会议记录本 | 15 | 150.0 | 申士\9018 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7597 奖状/证书奖状 | 200 | 100.0 | 得力/deli\7597 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8553S 票夹/长尾夹3号长尾夹 | 5 | 50.0 | 得力/deli\8553S | 验收通过 | |
| 7 | 玛丽 点名册 | 15 | 30.0 | 玛丽\16k | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |