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一、 *采购人名称: ****(本级)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(本级)
六、 *验收日期: 2025年9月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 啄木鸟 光盘套 收纳 | 4 | 72.0 | 啄木鸟/PLOVER\Zmn | 验收通过 | |
| 2 | 维达 V2239 抽纸 | 1 | 138.24 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-101A 电源插座1.5米 | 3 | 200.7 | 公牛/BULL\GN-101A | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-312 电源插座 | 3 | 239.7 | 公牛/BULL\GN-312 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3724 光盘 | 4 | 520.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 6 | 白雪 PVN-166 针式/签字笔 | 144 | 216.0 | 白雪\PVN-166 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |