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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5173
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 22013 会计凭证装订 | 50 | 200.0 | 得力/deli\22013 | 验收通过 | |
| 2 | 三立 02 垃圾桶 | 5 | 190.0 | 三立\02 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 固体胶 | 20 | 60.0 | 晨光/M G\胶带 | 验收通过 | |
| 4 | 慢作 牛皮信封 | 2 | 40.0 | 慢作\牛皮纸信封 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 抽纸 | 35 | 7000.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\纸 | 验收通过 | |
| 6 | 惠维 ()款凭单 | 15 | 480.6 | 惠维\526 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 差旅费用报销单 | 5 | 13.0 | 得力/deli\003 | 验收通过 | |
| 8 | 抑菌洗手液 500g 蓝月亮洗手液 500G | 5 | 60.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B3088 订书机 | 5 | 144.0 | 齐心/Comix\B3088 | 验收通过 | |
| 10 | 张小泉 SS-160 剪刀 | 6 | 132.0 | 张小泉\SS-160 | 验收通过 | |
| 11 | 文件袋 | 5 | 900.0 | 得力/deli\001 | 验收通过 | |
| 12 | 文件袋 | 30 | 1800.0 | 得力/deli\D77 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 S01 0.5mm中性笔 1支(单位:支) 黑、红、蓝 | 50 | 108.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光透气单层网纱A5拉链袋ADMN4288 | 100 | 635.0 | 晨光/M G\ADMN4288 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs混色)ARC92515 | 40 | 1102.4 | 晨光/M G\ARC92515 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光A4无酸纸档案盒3CMAPYRBH58 | 50 | 212.0 | 晨光/M G\APYRBH58 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |