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一、 *采购人名称: ****办
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7655
五、 *验收单位: ****办
六、 *验收日期: 2025年9月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 FT15136 抽纸硬盒 | 12 | 264.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT15136 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 GP-1111 高强度笔杆/硅胶防滑/中性笔 | 12 | 240.0 | 晨光/M G\GP-1111 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 好媳妇拖把 | 3 | 180.0 | 好媳妇\AGW-3596 | 验收通过 | |
| 4 | 亿雅洁 一次性纸杯 | 1 | 258.0 | 亿雅洁\0811 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AGPB5804 金属质感中性笔X200商务签字笔0.7mm 12支/盒 | 6 | 210.0 | 晨光/M G\AGPB5804 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |