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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7892
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 瑞普 胸章 | 500 | 2500.0 | 瑞普\胸章 | 验收通过 | |
| 2 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 | 240 | 14400.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
| 3 | 家居消毒液 黑猫84消毒液 | 30 | 600.0 | 黑猫/HIMORE\84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光普惠型贴面皮面本18K112页APYF9P11 | 6 | 150.0 | 晨光/M G\APYF9P11 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ARC92557 7号碱性电池(4粒/包) | 60 | 360.0 | 晨光/M G\ARC92557 | 验收通过 | |
| 6 | 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 100 | 500.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 7 | 得力78991四联文件框(单位:只)灰 | 6 | 172.8 | 得力/deli\78991 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7406 莱茵河复印纸 70g/A3 500张/包 5包/箱 (单位:包) 白 | 5 | 1077.3 | 得力/deli\7406 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |