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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2523201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 飞鹰牌 74-S 剃须刀/刀片 | 飞鹰牌74-S | 盒 | 3.00 | 2.5 | 7.5 |
| 2 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0051 | 盒 | 10.00 | 1.95 | 19.5 |
| 3 | 科斯特 K CF401A 硒鼓 | 科斯特K CF401A | 只 | 2.00 | 85 | 170 |
| 4 | 得力 S01红色 中性笔 | 得力/deliS01红色 | 盒 | 2.00 | 8.8 | 17.6 |
| 5 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 1.00 | 15 | 15 |
| 6 | 得力 0235 订书机 | 得力/deli0235 | 个 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
| 7 | 得力 6821 记号笔/粗笔 | 得力/deli6821 | 支 | 3.00 | 2 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐振超
联系电话: 156****4428
传真:
地址: ****中路233号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: