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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********093********2025000202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5502 文件袋 透明 1只 | 得力/deli5502, | 只 | 280.00 | 0.7 | 196 |
| 2 | 得力 6600ES 黑 中性笔0.5mm子弹头(黑)(1支) | 得力/deli6600ES 黑, | 支 | 280.00 | 0.8 | 224 |
| 3 | 得力 NO.7658 A4工作软抄记事本 | 得力/deliNO.7658, | 本 | 280.00 | 0.7 | 196 |
| 4 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈曦
联系电话: 137****5986
传真:
地址: **省黔南州**县濛江街道**办公区第4组团
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼