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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********043********2025002202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5100 资料册 | 得力/deli5100, | 个 | 10.00 | 37.89 | 378.9 |
| 2 | 奔图 PD-211 硒鼓 | 奔图/PantumPD-211, | 支 | 20.00 | 399 | 7980 |
| 3 | 雷柏 M10 无线鼠标 | 雷柏/RapooM10, | 个 | 10.00 | 42.8 | 428 |
| 4 | 晨光(M G)文具A4/75mm蓝色粘扣档案盒 大容量PP文件盒 党建资料盒/财务凭证收纳盒 单个装ADM94818 | 晨光/M G晨光ADM94818, | 个 | 20.00 | 19 | 380 |
| 5 | 晨光(M G)文具Q7/0.5mm黑色中性笔 子弹头签字笔 拔盖碳素笔 水笔 12支/盒 | 晨光/M G风速Q7, | 盒 | 5.00 | 14.5 | 72.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张磊
联系电话: ****7492
传真:
地址: **省贵****社区服务中****社区A5地块2号楼10层
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: