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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1042
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 京东 除锈剂草酸 | 30 | 900.0 | 京东\草酸 | 验收通过 | |
| 2 | 羽雪儿 兰毛巾 毛巾/面巾/方巾兰毛巾抹布 | 50 | 200.0 | 羽雪儿\兰毛巾 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 铁簸箕垃圾斗 | 20 | 300.0 | 兰诗\56213 | 验收通过 | |
| 4 | 佳帮手 胶棉拖把海绵拖把 | 10 | 300.0 | 佳帮手\拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 益美得 GJ-0004 大扫把 | 6 | 168.0 | 益美得\GJ-0004 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |