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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2517001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8529A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8529A | 盒 | 1.00 | 19 | 19 |
| 2 | 名片盒/本/夹/册/档案 名片盒/本/夹/册 (会议记录本 侧翻) | 无品牌名片盒/本/夹/册/档案 | 本 | 5.00 | 6 | 30 |
| 3 | 晨光 GP1008 中性笔 | 晨光/M GGP1008 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 4 | 晨光 AXP96448 橡皮 | 晨光/M GAXP96448 | 块 | 10.00 | 1 | 10 |
| 5 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 个 | 8.00 | 7.5 | 60 |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 1.00 | 2 | 2 |
| 7 | 南韩 固体胶35g 胶棒 | 南韩固体胶35g | 支 | 3.00 | 6 | 18 |
| 8 | 中华牌绿色 2B铅笔101(一盒12支装) | 中华牌101 | 件 | 1.00 | 11.7 | 11.7 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王钦银
联系电话: 133****8890
传真:
地址: **县哈拉布拉镇郁金香路5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: