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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9841D****3402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33512 档案盒 | 得力/deli33512 | 个 | 120.00 | 8 | 960 |
| 2 | 得力 DBH-F2612A 墨粉/碳粉 | 得力/deliDBH-F2612A | 瓶 | 10.00 | 60 | 600 |
| 3 | 晨光 无型号 夹子/收纳夹子 | 晨光/M G无型号 | 盒 | 20.00 | 7 | 140 |
| 4 | 卡西欧 DS-2B-GD 电子计算器 | 卡西欧/CasioDS-2B-GD | 个 | 4.00 | 100 | 400 |
| 5 | 得力 53403 胶棒6只装 | 得力/deli53403 | 支 | 10.00 | 80 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冯忠全
联系电话: 157****8069
传真:
地址: **维吾尔自治区****县喀拉布拉镇三村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: