合肥市瑶海区城市管理局关于铅笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年09月09日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****2830

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年9月9日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7084-2B 无铅毒2b考试专用铅笔六角杆-带橡皮头 2 20.0 得力/deli\7084-2B 验收通过
2 得力 2001 大号通用办公家具美工刀/裁纸刀 5 14.0 得力/deli\2001 验收通过
3 得力 8556ES 彩色长尾夹票夹 金属燕尾夹蝴蝶夹财务票据文件夹子60个/筒 8 70.56 得力/deli\8556ES 验收通过
4 得力 9879 财务印章光敏印油 10ml 5 41.5 得力/deli\9879 验收通过
5 得力 787 来电显示办公家用电话机(有绳/无绳/网络)固定电话座机 1 110.0 得力/deli\787 验收通过
6 天枢 130x140cm 大号黑色塑料加大加厚垃圾袋物业240L(25只) 25 375.0 天枢\130x140cm 验收通过
7 ** SM-1061 热水瓶大容量老式传统木塞暖壶玻璃内胆保温壶 2000ml 2 50.0 **\SM-1061 验收通过
8 晨光 AGP89703 文具0.5mm红色中性笔 按动子弹头签字笔 2 28.0 晨光/M G\AGP89703 验收通过
9 得力 5596 拉链袋文件袋塑料网格袋拉边袋A4资料袋 10 39.0 得力/deli\5596 验收通过
10 晨光 ARP41801 文具直液笔0.5mm黑色 学生签字笔 10 390.0 晨光/M G\ARP41801 验收通过
11 得力 0027 订书钉加厚 24/8 50页 10 25.0 得力/deli\0027 验收通过
12 得力 30323 宽胶带/胶纸/胶条 1卷装60mm*60y 5 30.0 得力/deli\30323 验收通过
13 晨光 ASGN7104 文具21g高粘度顺滑PVA固体胶水/胶棒 1 15.0 晨光/M G\ASGN7104 验收通过
14 晨光 K35 红 0.5mm中性笔 按动签字笔 经典子弹头红色水笔 12支/盒 3 81.0 晨光/M G\K35 红 验收通过
15 得力 33474 档案袋 100只牛皮纸装 1 35.0 得力/deli\33474 验收通过
16 晨光 双面胶带 12mm*10y(9.1m/装) 单卷装 10 19.0 晨光/M G\AJD97395 验收通过
17 维达 棉韧S码抽纸3层100抽 100抽*24包软抽 真S码 5 295.0 维达/Vinda\棉韧S码抽纸3层100抽 验收通过
18 得力 33089 别针/回形针/大头针力(deli)29mm镀镍回形针 3#金属曲 200枚/筒 3筒装 办公用品 33089 3 33.6 得力/deli\33089 验收通过
19 得力 8521 票夹/长尾夹 82只组合装 (25mm*12只+19mm*25只+15mm*45只) 5 75.0 得力/deli\8521 验收通过
20 洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸厕所方包纸 1 包装 40 276.0 洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸 验收通过
21 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 五号碱性 20 120.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
22 得力 0306 得力/deli 0306 订书机蓝色 2 29.0 得力/deli\0306 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****022001





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2025-09-09
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